同學你好 賬上也一次性折舊了嗎
2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了,記到其他應收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應該怎么寫分錄?2019-2020這筆預付賬款有退回部分,因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,現(xiàn)在到年底要對其他應收款壞賬準備計提,其中有一筆650000元在2020年12月30日全額計提折舊了,但是在2021年12月31日賬上還掛這筆賬,現(xiàn)在我還需要把這筆算上去嗎
甲企業(yè) 2021 年其他應收款賬戶年初余額 6000 元,壞賬準備計提比例為 0.3%,年初其他應收款計提的壞賬準備賬戶余額 18 元;本年發(fā)生如下經(jīng)濟 業(yè)務: ①甲企業(yè)對其行政部采用定額備用金制度(定額 5000 元),1 月 1 日,行政 部預借備用金 5000 元; ②3 月 8 日,行政部報銷婦女節(jié)宣傳用品費 1900 元; ③5 月 30 日,行政部在銀座商場購買紙張等日用辦公品,取得專用發(fā)票注 明:價款 1200 元,進項稅額 104 元; ④12 月 31 日,報銷辦公費 800 元,并交回剩余現(xiàn)金: ⑤12 月 20 日,租入包裝箱 100 個,支付給對方包裝物押金 5000 元; ⑥12 月 31 日,確認本月出租設備的租金收入 30000 元,款項未收。 要求: ①編制以上經(jīng)濟業(yè)務相關(guān)會計分錄; ②計算年末其他應收款應計提的壞賬準備。
老師好!公司在2021年7月份轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶去支付工資、拆遷戶過渡費、費用支出等,其中在2021年8月25日時法人讓出納從他(法人)個人賬戶取出2000元交到我這里作備用金。可到現(xiàn)在這筆款還放在我這里,我現(xiàn)在要辭職了,這筆款應該如何處理?是重新存入公戶嗎?還是交移誰?
老師,2021年月前臺員工預支一萬元備用金,之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬,總共是一萬,前臺備用金代客人付款1796消費款,實際收回來的現(xiàn)金只有8204元,請問老師,我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢 賬面是沒有做過這筆-其他應收款-借支備用金的
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務上怎么處理?
賬上還掛這這一筆款,還能查到其他應收款有這一筆錢,是不是說明還沒有全額計提壞賬準備呢
同學你好 這個是有錢沒收回來 不代表一次性折舊的事情