你好,這個(gè)有利潤(rùn)的話就是需要交稅。
所得稅匯算清繳時(shí),需要提出什么費(fèi)用?超過(guò)收入的多少需要繳納所得稅
個(gè)人所得稅匯算清繳,不超過(guò)12萬(wàn),但是收入有多方的,而且都未交稅,且超過(guò)6萬(wàn)的,未匯算清繳,需要匯算清繳嗎,為什么多方申報(bào)的時(shí)候不會(huì)提示給企業(yè)
老師,多處取得的勞務(wù)報(bào)酬所得匯算清繳超過(guò)多少需要補(bǔ)稅!
個(gè)人所得稅匯算清繳,扣除專項(xiàng)扣除后,年收入不超過(guò)多少是不需要繳納個(gè)人所得稅的?
居民個(gè)人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。 到底是需不需要匯算清繳?
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬(wàn)元,沒(méi)有支付,也沒(méi)有開(kāi)票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級(jí)課程休學(xué),怎么弄
花了10000元對(duì)方開(kāi)了12000元專票怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是可以對(duì)外開(kāi)專票,但是不能收專票,因?yàn)椴荒苷J(rèn)證抵扣。
原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師,這是內(nèi)賬,4月份,請(qǐng)問(wèn)4月份利潤(rùn)怎么算?謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
老師,我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi),我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來(lái),扣除15%
老師,請(qǐng)問(wèn)員工用自己的身份辦的手機(jī)號(hào),用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),發(fā)票抬頭是個(gè)人,可以所得稅扣除嗎?
老師,制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎?
你好老師我問(wèn)一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
匯算清繳,什么費(fèi)用會(huì)踢出來(lái)繳納所得稅?
這個(gè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有關(guān)系的,或者是沒(méi)有取得發(fā)票的費(fèi)用都需要扣除。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能超過(guò)收入的多少?超過(guò)部分按多少繳納所得稅?
?招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)
比如收入是200萬(wàn),招待費(fèi)6萬(wàn),所得稅匯算清繳時(shí),招待費(fèi)需要調(diào)增?
就是按照招待額招待費(fèi)的60%和收入的千分之五,你看看那個(gè)的扣除哪個(gè),剩下的都得調(diào)整。
比如收入是200萬(wàn),招待費(fèi)6萬(wàn),招待費(fèi)需要調(diào)增?需要補(bǔ)繳納所得稅?
200萬(wàn)*萬(wàn)分之五和6?萬(wàn)*60%哪個(gè)低扣除哪個(gè)
就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)=200萬(wàn)*5‰=10000,就是不能超過(guò)1萬(wàn)? 那個(gè)金額*60%?
和招待費(fèi)自身發(fā)生額的60%比較,哪個(gè)的允許扣除哪個(gè)。