你好;? 主材是你出的話 ; 對方要開加工費(fèi)發(fā)票給你??
請問,我們委托廠家加工米粉,主材米粉和料包由廠家提供,內(nèi)外包裝袋由我們自己提供,廠家負(fù)責(zé)把所有的產(chǎn)品組裝成成品,然后發(fā)貨給我們,請問廠家應(yīng)該怎么給我們開票呢?是開組裝好了的成品,還是開原材料和加工費(fèi)分開開呢?
老師您好,公司的產(chǎn)品是和對方買的原材料加工出來的,相當(dāng)于對方收的是產(chǎn)品的錢,然后自己提供原材料委托廠家生產(chǎn)出來,但是對方只給我們來了原材料的發(fā)票,是不是還應(yīng)該開人工的勞務(wù)票?
老師,對方公司委托我們公司加工一批材料,分兩種方式,1??種是我們交押金,對方把材料給我們,加工完產(chǎn)品再給對方,第2??種是材料在他們自己工廠,雙方只有個數(shù)量交接單,我們?nèi)藛T在他們工廠幫他們加工。問:第1??種情況押金我們已計入“其他應(yīng)收款”,但收到他們的加工材料怎么記?是記原材料入庫嗎?車間領(lǐng)用再記原材料出庫,等產(chǎn)品出來再記庫存商品嗎?,第2??種怎么記啊?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
相當(dāng)于所有材料都是對方出,委托加工也是對方找廠家弄的,我們是按產(chǎn)品的價格一次都付給他了,但他現(xiàn)在開的不是產(chǎn)品發(fā)票只有原材料的發(fā)票,那我的產(chǎn)品怎么入庫?
你好 ;? 那就是銷售產(chǎn)品發(fā)票給你了。? ?就不會開加工費(fèi)發(fā)票給你了? ?
我明白,老師問題對方現(xiàn)在是個人開不了產(chǎn)品發(fā)票,只給我開了材料票,那我是不是還應(yīng)該讓對方開加工費(fèi)的發(fā)票,材料和加工費(fèi)加在一起才能構(gòu)成 我的產(chǎn)品啊
你好 ;? 開不了發(fā)票的話。 去稅務(wù)局代開哈 。 你這個必須要開產(chǎn)品發(fā)票給你。? 不然你取得其他發(fā)票都不合理的??
他已經(jīng)在稅局代開了原材料的票,去作廢也挺麻煩。我的意思是這次的可不可以讓他再去代開委托加工費(fèi)的發(fā)票,然后我用這個原材料的票和加工費(fèi)的票分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上?
他是個人,去稅局代開可以完全按照產(chǎn)品名稱開出發(fā)票來嗎?
?你好;? ?是的。 重新開產(chǎn)品發(fā)票哈? ??
好吧,謝謝老師!
?沒事的; 希望能幫到你;? ?按實(shí)際業(yè)務(wù)開票哦 不然? ? ?與實(shí)際業(yè)務(wù)不一致的發(fā)票你沒法稅前扣除的? ?