你好 這個(gè)是暫免企業(yè)所得稅的
銀行利息收入,要交企業(yè)所得稅嘛
銀行利息收入交企業(yè)所得稅嘛?
企業(yè)沒什么開支,就銀行利息收入,要交企業(yè)所得稅嗎
.下列利息中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是()。A.企業(yè)債券利息收入B.購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入C.銀行存款利息收入D.帶息商業(yè)票據(jù)利息收入
小規(guī)模納稅人沒有收入,銀行存款利息要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
那賬怎么做呢
借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入
賬就是這樣做的,結(jié)轉(zhuǎn)出來有利潤(rùn)呀,沒有其他收入的
?你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?
情況就是第四季度有銀行利息收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)出來有利潤(rùn)
是的,這個(gè)是影響你的凈利潤(rùn)的啊
那有利潤(rùn)不交稅可以嗎?
這個(gè)你要填寫在A104000,不繳稅的
這個(gè)表是企業(yè)所得稅減免表嗎?填那一列呢?
不是的,這個(gè)是費(fèi)用表的
你們學(xué)堂老師說要交的,你說不交,有什么政策文件,發(fā)來,到底交不交呢,你們把人弄迷糊了
:《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))附件2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》第 (二)項(xiàng)第2目規(guī)定,存款利息屬于不征收增值稅項(xiàng)目。
不征收增值稅和企業(yè)所得稅有什么聯(lián)系?
前面沒有理解你的意思
哪個(gè)字?那句話?不理解,忽悠我都弄錯(cuò)了
我理解為增值稅的了