你好,你減免稅沒有填寫明細(xì)表嗎?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對(duì)不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過,現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過,增值稅申報(bào)表現(xiàn)在填寫改革了嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅及附加,進(jìn)系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報(bào)明細(xì)里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報(bào)出現(xiàn)比對(duì)不通過,是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
報(bào)稅是,增值稅申報(bào)表申報(bào)不通過1增值稅普通發(fā)票銷售額比對(duì)不通過2減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過是怎么弄
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
以前沒填過,現(xiàn)在要填是吧,怎么填呢
你好,麻煩你參考一下圖片案例的呢
弄好了,謝謝
不客氣,祝你一切順利