您好!專票可以抵扣,這個是你們的成本費用, 借:成本費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等
一般納稅人有收入專票,也有抵扣聯(lián)進(jìn)項票,所有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不需要成本票的吧,那小規(guī)模納稅人呢,沒有進(jìn)項票抵扣怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
新成立的一般納稅人企業(yè),第一個月沒有業(yè)務(wù),銀行賬上沒有錢,也沒現(xiàn)金,但是取得了一張房租代開專票,這張票可以抵扣嗎?怎么入賬呢?分錄怎么寫?
老師,公司是一般納稅人,快遞行業(yè),有成本發(fā)票也是專票,這個是要怎么抵扣,分錄要怎么寫
老師 銀行扣款開具的發(fā)票是普票還是專票?應(yīng)該是專票吧?要不然一般納稅人怎么能抵扣?
老師請問一下,快遞行業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項稅嘛,稅率是百分之三, 取得的進(jìn)項發(fā)票有百分之三和百分十三的,還要百分之6的怎么抵扣
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
這個專票需要在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣嗎,最后需要做進(jìn)項稅額,跟銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好!需要在勾選平臺勾選認(rèn)證才能抵扣的,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是通過未交增值稅科目來結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項稅額不會單獨結(jié)轉(zhuǎn)哦
那麻煩老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么寫
您好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,那我有收入的時候,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額
您好!是這樣做的哦