同學你好,未開票收入,后面是否還要開票出來,
你好,老師,如果說外賬是由于一部分未開票收入,導致的庫存商品過多,怎么處理合適,不想賬務(wù)上體現(xiàn)未開票收入的處理
老師晚上好! 1.請問下圖一般怎么做賬務(wù)處理?可否直接入庫存商品? 2.開票是不是一定要按稅收編碼來開? 3.個人預(yù)支款無法收回,合法合理怎么賬務(wù)處理? 4.如果制造業(yè)企業(yè)購入紙箱目的是裝貨出售。一般怎么賬務(wù)處理,是否可以直接入原材料-包裝物呢?貿(mào)易類企業(yè)購紙箱又該如何處理?
每月未開票收入都大于開票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領(lǐng)導說申報時沖減? 問: 第一補一筆開票收入入賬這個處理是對的吧? 第二領(lǐng)導說申報時沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當月生產(chǎn)500噸,銷售450噸,其中當月銷售已開票350噸,已根據(jù)發(fā)票確認了收入,剩余100噸未開發(fā)票的需要確認收入及庫存需要做賬處理嗎?如果確認收入的話需要當月繳稅嗎?怎么處理比較合適?具體怎么處理請指導一下老師,謝謝!
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.有個問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請幫寫個完整的分錄及處理流程
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
如果確定了未開票收入,那么也會對應(yīng)有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,成本,
不再開票了,這部分對私處理了,現(xiàn)在就考慮外賬
同學你好,你在申報增值稅時,已經(jīng)按未開票收入申報了,是嗎,如果申報了,那就是和開票的性質(zhì)一樣的,收入對應(yīng)的也是結(jié)轉(zhuǎn)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也就是你上面說的,處理庫存商品的問題
沒有開票,也不打算開票,怎么處理呀
同學你好,如果你申報增值稅時,這部分未開票收入已經(jīng)申報,這個等同于是開票的,按照開票是怎么處理,你這個就是怎么處理
我不想申報啊
同學你好,你不想申報,為啥又確認未開票收入,
就不要確認未開票收入了,庫存商品多,是否可以多轉(zhuǎn)些成本過去
現(xiàn)在沒法多轉(zhuǎn)些成本了,公司是新企業(yè),近三年都是虧損狀態(tài)了
可以就掛在賬上,以后年度盈利好時再結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
同學你好,如果庫存商品的確有那么多,也只能是這么掛賬處理