你好,這個(gè)是增值稅申報(bào)軟件的費(fèi)用嗎??
開(kāi)票軟件的服務(wù)費(fèi),開(kāi)的電子發(fā)票,如何抵稅?如何做賬
小規(guī)模的軟件做賬,發(fā)票軟件服務(wù)費(fèi),如何抵減增值稅,分錄怎么寫?
軟件先征后退如何做賬?比如本期先征收軟件的增值稅分錄,因?yàn)檐浖糠窒日魇赵鲋刀?,然后?dǎo)致有留抵稅額,賬務(wù)怎么處理才能和申報(bào)的稅相符?
小規(guī)模出口軟件技術(shù)服務(wù),給對(duì)方開(kāi)增值稅普通發(fā)票,稅率寫什么呢?
老師,小規(guī)模購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的軟件服務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)專用發(fā)票,可以收專用發(fā)票嗎,怎么抵扣???
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
是航信收取的,開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)
你好,小規(guī)模的開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
軟件做賬,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)把,???按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,借記“管理費(fèi)用”負(fù)數(shù)等科目。
你好,小規(guī)模的開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 第二筆分錄,可以是管理費(fèi)用貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),兩種方式都是可以的?
好的,知道了,謝謝,把電子稅務(wù)局申報(bào)表,可以把金額填上,抵減增值稅嗎?
你好,是的,是可以的。