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老師:銷售方給我開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,我該入何入賬做分錄

2022-01-12 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-12 14:44

好這個是專票的嗎?你之前已經(jīng)抵扣嗎。

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快賬用戶1737 追問 2022-01-12 14:57

是的,我已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-01-12 14:59

借預付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1737 追問 2022-01-12 15:16

但我這樣做的話,我的財務(wù)軟件里的應(yīng)交稅費留底和國\'稅系統(tǒng)里的留底稅額對不上呀?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:20

你好,你需要做進項轉(zhuǎn)出的,你什么時間開的進項紅字信息表。

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快賬用戶1737 追問 2022-01-12 15:33

我還沒開進項紅字信息表,銷售方是12月開的銷項負數(shù)票,我是購貨方我現(xiàn)在開的話,會在2月申報才會提現(xiàn),該如何處理

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:35

你好,你是在幾月份認證的。

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快賬用戶1737 追問 2022-01-12 15:38

老師:5月份,但這張票沒有對應(yīng)金額的進項票

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:39

五月份認證的,然后這個開票時間是幾月份,對方是在幾月份開的紅字信息表。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-12 15:40

不可能沒有經(jīng)過你們單位開紅字信息表,對方就可能開出發(fā)票來。

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好這個是專票的嗎?你之前已經(jīng)抵扣嗎。
2022-01-12
直接按照紅字做賬就可以。
2022-04-01
你好,作為購買方,取得購進銷售折讓的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-05-16
你好是的,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話也是一樣需要的。
2025-01-13
你好,可以收到紅字發(fā)票再做分錄,那直接做借xx 負數(shù),貸xx 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,紅字信息表和紅字發(fā)票統(tǒng)一貼后面, 你要是和申報表一致,那只需要7月做這個分錄就可以
2021-10-14
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