好這個是專票的嗎?你之前已經(jīng)抵扣嗎。
老師 我是銷售方,開了紅字發(fā)票,如何做賬?分錄怎么寫
給銷售方開具了紅字信息表,銷售方也將紅字發(fā)票開給了我們,我們的分錄應(yīng)該怎么做?
老師:銷售方給我開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,我該入何入賬做分錄
老師,我給客戶開了一張銷售專票,附有明細??蛻艚o我們開了一張銷售折讓紅字信息表,我又給客戶開了負數(shù)發(fā)票,無清單。請問怎么做賬?
對方開具了增值稅普通發(fā)票,當月已經(jīng)入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發(fā)票紅沖了,開了一張銷項負數(shù)發(fā)票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
是的,我已經(jīng)抵扣了
借預付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
但我這樣做的話,我的財務(wù)軟件里的應(yīng)交稅費留底和國\'稅系統(tǒng)里的留底稅額對不上呀?
你好,你需要做進項轉(zhuǎn)出的,你什么時間開的進項紅字信息表。
我還沒開進項紅字信息表,銷售方是12月開的銷項負數(shù)票,我是購貨方我現(xiàn)在開的話,會在2月申報才會提現(xiàn),該如何處理
你好,你是在幾月份認證的。
老師:5月份,但這張票沒有對應(yīng)金額的進項票
五月份認證的,然后這個開票時間是幾月份,對方是在幾月份開的紅字信息表。
不可能沒有經(jīng)過你們單位開紅字信息表,對方就可能開出發(fā)票來。