借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 這個庫存商品是你的成本價格,應(yīng)交稅費是按照市場價格乘以稅率。
贈送給客戶的商品,是按成本價入賬還是按銷售價入賬呢?
老師,免費送客戶樣品,成本 9000元,沒有銷售過,所以沒有售價,應(yīng)該怎么入賬,怎么稅務(wù)處理?
免費送給客戶的樣品,入帳時入零售價還是進(jìn)價呢?
購買的產(chǎn)品免費送給客戶試樣,樣品可以計入銷售費用嗎?
免費送給客戶的樣品,是記入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用,還是售后
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄