你好 ; 這個藥品是你們買來銷售的 還是幫人家代銷的
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
我想問一下 我公司因為沒有采購藥品資質(zhì) 但是我們的商城有一項是權(quán)益兌換,客戶可以兌換中藥權(quán)益下單。但是中藥廠無法給我們開票只能給客戶個人開票,這種情況,我們可以把發(fā)票拿過來代付給中藥廠嗎,客戶的發(fā)票拿過來我們做賬記入銷售費用。會出個三方協(xié)議
老師,我們是單位是銷售服務的,但是需要客戶購買相對應的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個廠家,每個廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個廠家可以開進項發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進項票這3個廠家的品類單品嗎?這3個廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實能開進項票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進項票,我也只能開這3個廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個意思,不知道我表達清楚沒有?公司是一般納稅人
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
老師 我寫了我們沒有采購資質(zhì) 我們只是客戶兌換了這個權(quán)益,相當于積分兌換我們代付給中藥機構(gòu)
你好 ;? ?可以。 計入銷售費用去? 但是需要有協(xié)議的? ?
嗯嗯,因為問了專管員他說個人發(fā)票不可以入我們公司的費用成本里還要轉(zhuǎn)成視同銷售,所以他描述的有問題吧?
你好;? ? ?可以做費用去的;? 如果你賺取 收入 ;那么這部分就可以做費用去? ?
我沒明白 賺取收入?是什么意思
你好 ;? 你們沒有資質(zhì) ;但是你會有商城 會有兌換 ; 你們貨物會銷售出去嗎? ?
就是一個體檢機構(gòu)承包了一項服務 給了我們一筆錢,讓他們的客戶來我們的商城可以選擇問診也可以選擇兌換藥品 ,兌換了權(quán)益以后 中藥店給他們配中藥 我們幫他們付錢
付錢以后我們需要票 就把他們的個人抬頭票 拿回來做銷售費用?
?你好;? 可以做銷售費用。 但是你匯算要調(diào)整 ; 因為這個抬頭發(fā)票不是你公司抬頭? ?
那這個費用長期下來會有限額嗎
你好 ;? 這個傭金支出的話會限額的? 有5%比例? ?
傭金?老師可以具體一點嗎?百分之五是什么百分之五?是說我這代付金額不能有限額還是銷售費用?
?你好;? ? 計入銷售費用? ?;? 我說的傭金是個人賺取的傭金服務費; 如果你是直接付款的? ?相關(guān)活動的費用就不受這個 5%的限制哈? ??
我們中間沒有傭金?。课椰F(xiàn)在說代客戶支付中藥款以后 拿客戶的個人發(fā)票回來不是做銷售費用嗎?這種代付或者銷售費用有沒有限制
?你好 沒有就不限制的? ? ;直接計入銷售費用 去? ?
好的謝謝老師 可以客戶在商城兌換權(quán)益購買中藥我們代客戶付錢給中藥廠商 再把中藥廠商給客戶開的個人發(fā)票拿回來做銷售費用 最后所得稅調(diào)增就可以了,代付或銷售費用沒有上限,對嗎?
你好 ;? 是的。 這個沒有限制按實際來做;? 匯算調(diào)整即可? ?