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1.簡答題2019年12月31日,東方公司對庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn),原材料甲材料賬面結(jié)存1000kg,單價20元;實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量900kg;報經(jīng)批準(zhǔn)后,其中50kg屬于定額內(nèi)損耗,20kg由保險公司賠償,20kg未查明原因,剩下10kg屬于自然災(zāi)害造成。請寫出審批前和審批后的賬務(wù)處理。(不考慮增值稅)

2022-01-12 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 09:17

借待處理財產(chǎn)損益2000 貸原材料2000

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借待處理財產(chǎn)損益2000 貸原材料2000
2022-01-12
你好,同學(xué) 1借,待處理財產(chǎn)損溢100 貸,庫存現(xiàn)金100 借,其他應(yīng)收款100 貸,待處理財產(chǎn)損溢100 2借,原材料 920 貸,待處理財產(chǎn)損溢 920 借,待處理財產(chǎn)損溢 920 貸,管理費(fèi)用920 3.借,待處理財產(chǎn)損溢4800 貸,原材料4800 借,原材料600 其他應(yīng)收款1200 營業(yè)外支出1200 其他應(yīng)收款1800 貸,原材料4800
2022-06-01
你好! 1. 1)批準(zhǔn)處理前, 借;待處理財產(chǎn)損益600 貸;原材料,600 2)批準(zhǔn)處理后, 借管理費(fèi)用,600 貸;待處理財產(chǎn)損益,600
2022-05-25
同學(xué)你好 1、借:待處理財產(chǎn)損溢100 貸:庫存現(xiàn)金100 借:其他應(yīng)收款100 貸:待處理財產(chǎn)損溢100 2、借:原材料1000 貸:待處理財產(chǎn)損溢1000 借:待處理財產(chǎn)損溢1000 貸:管理費(fèi)用1000 3、借:待處理財產(chǎn)損溢5000 貸:原材料5000 借:其他應(yīng)收款1300 營業(yè)外支出2800 管理費(fèi)用900 貸:待處理財產(chǎn)損溢5000 4、借:待處理財產(chǎn)損溢42000 累計折舊8000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:其他應(yīng)收款20000 營業(yè)外支出22000 貸:待處理財產(chǎn)損溢42000
2022-05-13
同學(xué)你好 東方公司在報表決算前進(jìn)行財產(chǎn)消查時發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項(xiàng)薇準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經(jīng)查明是由于出納收發(fā)錯誤造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由出納賭償。 借,其他應(yīng)收款100 貸,待處理財產(chǎn)損溢100 (2)原材料甲盤盈100千克,單價為10元/千克,經(jīng)查明屬于自然升溢。 借,待處理財產(chǎn)損溢1000 貸,管理費(fèi)用1000 (3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內(nèi)自然損耗,500元是由于計量不準(zhǔn)造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災(zāi)害造成的。報經(jīng)批準(zhǔn)后,因計量不準(zhǔn)多發(fā)和定額內(nèi)損耗列入管理費(fèi)用;因保管員失職造成的由其賠償,款項(xiàng)尚未收回;非常災(zāi)害造成的2800元中由保險公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅) 借,待處理財產(chǎn)損溢5000 貸,原材料5000 借,其他應(yīng)收款3500 借,管理費(fèi)用900 借,營業(yè)外支出600 貸,待處理財產(chǎn)損溢5000 (4)盤虧設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)原值為50000元,已經(jīng)計提折舊8000元,未計提減值準(zhǔn)備,經(jīng)查明屬于失竊,可以獲得保險公司賠償20000元。 借,固定資 產(chǎn)清理42000 借,累計折舊8000 貸,固定資產(chǎn)50000 借,其他應(yīng)收款20000 借,營業(yè)外支出22000 貸,固定資產(chǎn)清理42000
2022-05-12
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