你好 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款
老師問一下以前年度調(diào)整賬務(wù)處理:我公司賬務(wù)處理如下:2018年。把繳納所得稅,記入到了管理費(fèi)用-所得稅,分錄:借,官費(fèi)-所得稅2577.66,2019年調(diào)整。分錄:借,官費(fèi)-所得稅-2577.66 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),我覺得這做賬是錯(cuò)誤的,2020年,我得做賬為,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2577.66貸,以前年度損益2577.66,然后,借,以前年度損益,2577.66貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2577.66,這樣對(duì)嗎?
提問老師,公司的以前年度盈利全部放在未分配利潤(rùn)里,如果結(jié)轉(zhuǎn)就要分紅,這樣的話稅負(fù)比較重,以前年度的未分配利潤(rùn)有沒有方法處理少交一些稅
用以前年度的未分配利潤(rùn)分紅,賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問一下以前年度的管理費(fèi)用少記了,在本年進(jìn)行調(diào)整的賬務(wù)處理是:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣處理的嗎?
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
老師,想問下中級(jí)財(cái)務(wù)管理考試時(shí),做計(jì)算題和綜合題時(shí),乘號(hào)可以用*代替填嗎?
這一題為什么不能按照債務(wù)重組?
您好,老師,想問下:第16題是單選題,答案為什么是這個(gè)式子?明明是半年付款一次,不是應(yīng):2*A*(1+3%)=30,這樣嗎?
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時(shí),把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會(huì)賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊