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我11月份做成本,12月份發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用期末有余額,這個(gè)余額怎么處理?是不是可以做到12月份產(chǎn)成品里面分?jǐn)傆?jì)算成本

2022-01-11 21:19
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齊紅老師

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2022-01-11 21:20

同學(xué)你好,如果11月不反結(jié)帳也只能按你說(shuō)的做了

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快賬用戶7104 追問(wèn) 2022-01-11 21:22

這樣做合理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 21:23

肯定沒有做到本來(lái)的月份合理

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同學(xué)你好,如果11月不反結(jié)帳也只能按你說(shuō)的做了
2022-01-11
同學(xué)你好,如果你們這個(gè)月沒有產(chǎn)成品不用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用
2024-01-09
你好!這種一般是計(jì)入管理費(fèi)用。
2021-03-03
你好,你可以只分?jǐn)偭斓纳a(chǎn)成本和制造費(fèi)用,剩下的你可以把它做到管理費(fèi)用,以后也不做成本了。
2022-06-01
你好? 是的這樣是對(duì)的呢?
2022-12-08
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