您好,最好是單獨計提第四季度的,全年的等匯算情況
老師,你好!請問第四季度計提的企業(yè)所得稅和全年企業(yè)所得稅差點部分一起計提嗎?
一年累計的預交企業(yè)所得稅多了,第四季度又盈利了,第四季度還需要計提企業(yè)所得稅嗎
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅啊? 第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
那如果匯算清繳發(fā)現(xiàn)差額部分是否在2022年補計提了?
是的,但是最好是記錄在2021年
怎么記賬得了2021年的,不是結賬了嗎?
作為以前年度損益調(diào)整
怎么做分錄?不是很懂
就是說咱們第四季度單獨計提第四季度的,然后年度匯算的時候有差異調(diào)整就行,借 以前年度損益調(diào)整——所得稅費用? 貸 應交稅費——應交所得稅