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老師,我們是個剛開業(yè)幾個月的一般納稅人公司,10-12月開了一張經(jīng)營租賃場地使用5萬的票,有兩個人工資是1萬,有幾張汽車加油的成本票,請問要怎么交增值稅和企業(yè)所得稅呢

2022-01-11 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 19:07

增值稅稅是:按5萬/稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅:收入-成本 還要涉及附加和印花稅

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快賬用戶5492 追問 2022-01-11 19:57

老師,小規(guī)模沒有開過票,沒有用過開票軟件,為啥報(bào)稅的時(shí)候提示要我抄報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2022-01-11 20:08

你好,都需要抄報(bào)稅才能申報(bào)

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快賬用戶5492 追問 2022-01-11 21:33

沒有稅控設(shè)備怎么抄報(bào)稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 22:08

那你需要去稅務(wù)局辦理的呢,現(xiàn)在稅務(wù)局免費(fèi)領(lǐng)取稅務(wù)UK

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快賬用戶5492 追問 2022-01-11 22:22

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-01-11 22:50

不客氣,祝你一切順利

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增值稅稅是:按5萬/稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅:收入-成本 還要涉及附加和印花稅
2022-01-11
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅跟個人所得稅的基數(shù)都是是合同金額,企業(yè)所得稅按0.2%
2021-10-14
你好? ?是的。 開錯了就得紅沖的。 你多繳納的話? 就申請退稅或者抵減以后稅費(fèi)就行了。??
2021-06-30
把申報(bào)的0工資應(yīng)該作廢了,不作廢就占著五千和專項(xiàng)扣除的免稅額度 然后按兩個股東的占股比例和毛利去申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得
2025-01-03
可以暫估成本 次年匯算清繳之前取得發(fā)票 成立個人獨(dú)資也得在你們建筑合同之前 還有這個是包工包料卻有分包嗎
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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