你好 需要交稅 45萬以上的
老師你好,我個體戶是退役軍人2018年注冊的,只開具增值稅專用發(fā)票,請問申報增值稅時,針對“增值稅減免申報明細表“那里應(yīng)該如何填寫啊,我們第三季度的銷售收入為193525.77,,以下是我填寫的數(shù)據(jù),麻煩你看看對不對
老師你好,我是小規(guī)模納稅人做銷售和加工服裝的,請問我需要填這個增值稅減免稅申報明細表嗎?如果填的話是填那個位置的金額應(yīng)該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個表的?急急謝謝
老師你好,我是個體戶是定期定額的, 不含稅:305089.11 稅金:3050.89, 那個增值稅減免稅明細,那個表如何填了, 還有增值稅申報我該填到第10行嗎?
老師你好,我想問問那個增值稅減免明細表,多少錢才填寫了。 我是個體戶不含稅:440594.09 稅金:4405.91
老師您好!現(xiàn)在想問一下,個體戶增值稅這個季度沒超30萬,填納稅申報表增值稅減免稅申報明細變我應(yīng)該填在哪個
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
不超45萬就不需要 填寫
你好,對的是的是這么理解,是這么做的。
我的這個為什么不對了
你好,你的累計銷售額已經(jīng)49萬啦。
我沒有45萬,不含稅440594.09 稅金:4405.91 第10行是灰的不讓填。
服務(wù)一列,你還有個四萬五呢。
這不加上就超過啦。
體會的就應(yīng)該在第11欄里面填寫,如果不需要交增值稅。
個體戶的就應(yīng)該在第11欄里面填寫,不需要交稅的。