你好,是 的。 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
請(qǐng)問(wèn)我收到一張海關(guān)進(jìn)口增值稅票,我是直接拿這個(gè)發(fā)票就可以做抵扣了嗎,帳目要怎么做?借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款?我公司是一般納稅人。
老師,公司購(gòu)了一些紅酒,我直接計(jì)入借:福利費(fèi)11076,借:進(jìn)項(xiàng)稅1274.23,貸:銀行存款11076,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1274.23,這樣做可以嗎?專用發(fā)票需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,收到一張一般納稅人增值稅專用發(fā)票干海帶,做了福利費(fèi),福利費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么我可以直接在不抵扣勾選里面勾選上這張發(fā)票吧?這樣就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是吧?
問(wèn)一下老師 我托私企進(jìn)口了一批亞麻籽 在進(jìn)口的時(shí)候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個(gè)私企 進(jìn)口關(guān)稅是265561.2袁,進(jìn)口增值稅是289461.75元,想問(wèn)一下老師 這個(gè)分錄賬怎么做 因?yàn)槭俏依U納的進(jìn)口增值稅 所以私企不給我開(kāi)具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)行抵扣,如果私企給我開(kāi)發(fā)票我這批貨就有兩筆進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這就不對(duì)了
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說(shuō)法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買(mǎi)的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個(gè)點(diǎn)個(gè)人按幾個(gè)點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個(gè)課程
老師,您好,這段話什么意思?
老師加工企業(yè),車(chē)間管理員記制造費(fèi)用工資,之前計(jì)入管理費(fèi)用了,怎么更改分錄呢
老師,個(gè)體工商戶,銷(xiāo)售干果,開(kāi)出發(fā)票1萬(wàn)元,個(gè)人所得稅多少? 稅率是多少?
老師好,公司注銷(xiāo)從財(cái)務(wù)方面需要做些什么
但是這個(gè)實(shí)際上是我們客戶退回來(lái)的商品,客戶已經(jīng)付過(guò)款了,我們只是以進(jìn)料的方式入關(guān),所以就產(chǎn)生了進(jìn)口增值稅,發(fā)票上也只有增值稅金額,我可以直接做借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款嗎,不做庫(kù)存商品
你好,根據(jù)你的描述,那就只能這樣處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款