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某酒廠為一般納稅人2019年年5月從糧農(nóng)處收購高粱,收購憑證注明支付糧農(nóng)現(xiàn)金50萬元,另支付運費取得專用發(fā)票注明運費4萬元,委托處在農(nóng)村的B廠加工酒精,取得了B廠開具的加工費及代墊輔料為20萬元,的專用發(fā)票。酒廠當期將收回的酒精的80%用于加工白酒。本月銷售瓶裝糧食白酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票取得價款170萬元,同時收取包裝物押金11.3萬元。要求:計算酒廠5月應納稅額

2022-01-11 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 18:25

你這里是計算增值稅還是消費?

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快賬用戶pd3s 追問 2022-01-11 18:30

增值稅,算進項的時候為什么要乘9%呢

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齊紅老師 解答 2022-01-11 18:33

你這里是收購的農(nóng)產(chǎn)品啊,農(nóng)產(chǎn)品可以按照9%抵扣進項啊。

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快賬用戶pd3s 追問 2022-01-11 18:33

但是不是購買農(nóng)產(chǎn)品委托加工13%的貨物是10%嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 18:36

正常是9%,可以加幾1%抵扣,總共占10%。

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快賬用戶pd3s 追問 2022-01-11 18:38

所以如果算進項還是9%算嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 20:10

對的,正常計算的時候還剩9%。

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你這里是計算增值稅還是消費?
2022-01-11
這算什么,增值稅嗎還是消費?
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