你好在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,免稅的稅額,按照不含稅的金額乘以3%。

上季度有一張普通發(fā)票忘記作廢,申報(bào)數(shù)沒(méi)有算這張發(fā)票金額,可以這個(gè)季度開(kāi)一張紅字,不修改上季度增值稅申報(bào)表嗎(小規(guī)模納稅人)?
老師,我問(wèn)一下,上季度開(kāi)了一張一個(gè)點(diǎn)的普票20198.01,這個(gè)數(shù)字填哪里?增值稅那張表
老師,問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張1張1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,在報(bào)稅時(shí)按3個(gè)點(diǎn)報(bào),做帳時(shí)按開(kāi)票信息做帳,這個(gè)季度要沖掉張1個(gè)點(diǎn)的,那做帳怎么做啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開(kāi)具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫(xiě)?只有填不含稅的開(kāi)具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開(kāi)專(zhuān)票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開(kāi)紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


稅率不一樣可以填在一起?
你好不需要交增值稅的話,不用管稅額是多少。
免稅稅額都是按照3%來(lái)算的申報(bào)表里面的。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。