久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我問一下,上季度開了一張一個點的普票20198.01,這個數(shù)字填哪里?增值稅那張表

2022-01-11 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-11 15:40

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額,按照不含稅的金額乘以3%。

頭像
快賬用戶7214 追問 2022-01-11 16:06

稅率不一樣可以填在一起?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 16:10

你好不需要交增值稅的話,不用管稅額是多少。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 16:10

免稅稅額都是按照3%來算的申報表里面的。

頭像
快賬用戶7214 追問 2022-01-11 16:24

好,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 16:26

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額,按照不含稅的金額乘以3%。
2022-01-11
你好,一正一負直接零填寫就行
2023-07-08
您好 應(yīng)該修改上季度增值稅申報表
2020-11-05
1.在申報表的主表上,將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對應(yīng)的進項稅額填寫在申報表主表的上半部分“本期進項稅額明細”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個申報期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額和其他稅額,也需要填寫在申報表主表上。 5.在申報表主表的“本期進項稅額明細”中填寫相應(yīng)的進項稅額信息。 6.根據(jù)實際情況填寫其他申報表中的相應(yīng)欄次信息。 需要注意的是,具體的填寫方法可能因地區(qū)而異,您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求進行填寫。同時,確保您的申報表數(shù)據(jù)準確無誤,以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險。
2023-10-23
?你好;? ? ?你 全部是負數(shù);? 你沒法寫負數(shù)金額的; 去稅務(wù)局大廳報? ?
2022-10-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×