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匯算清繳時,繳納企業(yè)所得稅賬務(wù)處理分錄

2022-01-11 14:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 14:58

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7995 追問 2022-01-11 15:04

通過以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)債表和利潤表之間的關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤” + 利潤表中本年累計(jì)數(shù)“凈利潤” = 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤”。這個關(guān)系不成立怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-11 15:06

這種通常都需要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)才行。

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快賬用戶7995 追問 2022-01-11 15:08

沒有其他辦法嗎,金蝶自動生成的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-01-11 15:08

對,這個沒有其他的辦法。

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借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2022-01-11
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 貸銀行存款
2024-05-09
你好 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用
2023-01-09
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2024-05-15
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)表就可以了,不用調(diào)賬,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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