你好,不是的。 增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100%?
老師好!上一季度的季度利潤(rùn)表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致,所得稅申報(bào)表是正確的,那我本季度的季度利潤(rùn)表怎么報(bào)?按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào),不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,季度有凈利潤(rùn),但是本年累計(jì)凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),還用提企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率是不是用本季度利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)/本季度所得稅所入
老師 我上季度的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 然后本季度的凈利潤(rùn)是正數(shù) 兩個(gè)季度的利潤(rùn)可以抵減后交企業(yè)所得稅嗎 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 還是稅務(wù)局報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)抵減后計(jì)算本季度企業(yè)所得稅
老師 3季度的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是第3季度的凈利潤(rùn)還是本年累計(jì)的凈利潤(rùn)?
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
這個(gè)不是所得稅的稅負(fù)率嗎?
你好,請(qǐng)看你初始描述。 我也覺(jué)得奇怪,怎么問(wèn)題是增值稅稅負(fù)率,列式確實(shí)利潤(rùn)呢?
你好,我們四季度應(yīng)交增值稅額是12629.93元/不含稅收入1262992.87*100%=0.01,我這樣理解對(duì)嗎?
你好,季度增值稅稅負(fù)率是這樣計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們屬于現(xiàn)代服務(wù)-其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè),這個(gè)0.01的稅負(fù)率合適嗎?
你好,是有點(diǎn)偏低的?
你好,現(xiàn)在按1%交增值稅就是這樣了,那全所的增值稅稅負(fù)率也是這樣算嗎?
你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100%?
你好,這個(gè)增值稅納稅金額是不是本季度應(yīng)交的增值稅額?收入是不是本季度不含稅收入?
你好,季度增值稅稅負(fù)率是這樣計(jì)算 年度稅負(fù)率,就是年度數(shù)據(jù)了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。