你好? ?是累計(jì)負(fù)數(shù)虧損就不需要計(jì)提所得稅的??
請(qǐng)問(wèn)老師,季度有凈利潤(rùn),但是本年累計(jì)凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),還用提企業(yè)所得稅嗎?
老師,利潤(rùn)表里,本年累計(jì)的凈利潤(rùn)是正數(shù)那是不是上企業(yè)所得稅,本月金額中凈利潤(rùn)是負(fù)的
老師,公司這個(gè)季度應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負(fù)保持1%左右,本季度利潤(rùn)總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費(fèi)用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,第二季度利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額負(fù)數(shù),本期金額正數(shù),那個(gè)第二季度要交企業(yè)所得稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司第3季度利潤(rùn)為正數(shù),但是本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù),第3季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你??