查賬征收的嗎 還是一樣申報(bào)的 填寫收入 成本 利潤(rùn)總額
老師,您好,我公司11月份變成小規(guī)模納稅人了,但是12月份報(bào)11月份的時(shí)候還是月報(bào),是不是小規(guī)模納稅人也可以月報(bào)
老師你好 我想咨詢一下 我公司11月份是小規(guī)模納稅人 12月份只認(rèn)證11月份的發(fā)票,當(dāng)時(shí)已統(tǒng)計(jì)說未到申報(bào)期,現(xiàn)在12月份沒有認(rèn)證發(fā)票。報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么報(bào)呢
老師,公司在10月份將小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人,那10月份報(bào)9月份的稅是按小規(guī)模還是一般納稅人
老師你好,我們公司1-11月份是小規(guī)模公司,12月份變更一般納稅人了,那么現(xiàn)在1月份的企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢?
老師,公司78月份是小規(guī)模,自9月1日變更為一般納稅人,78月份的稅款是在10月份的征期內(nèi)申報(bào)還是這個(gè)月就要申報(bào)了?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
那么交稅需要按照25%交了嗎?1-12月份的全部
是查賬征收的
利潤(rùn)總額-虧損)*稅率-之前預(yù)繳 利潤(rùn)一百萬之間的2.5% 利潤(rùn)100-300萬之間的10%
是25%還是2.5%呀?我們是一般納稅人哦從12月份開始的
一般納稅人和小規(guī)模的政策一樣 所得稅沒有這些之分
我記得以前一般納稅人是按照利潤(rùn)總額的25%交企業(yè)所得稅的呢?
老師我好像明白了,一般納稅人與小規(guī)模納稅人都可以是小型微利企業(yè),對(duì)于小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅政策是一樣的,對(duì)嗎?老師
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
企業(yè)所得稅他就不需要分,一般納稅人還是小規(guī)模,一般納稅人和小規(guī)模是針對(duì)增值稅來的。
那么我的營(yíng)業(yè)收入400萬,利潤(rùn)總額8萬,這樣該交多少所得稅,員工十幾人
你好,你看一下你符合上面的要求嗎?人數(shù),資產(chǎn)如果符合要求的話 8萬乘以2.5%減去之前季度預(yù)繳。
好的,我明白了老師,謝謝老師的講解,老師晚安啦
不用客氣 工作愉快,早點(diǎn)休息。