你好,自己養(yǎng)殖,然后銷售增值稅和所得稅,可以免 印花稅,需要正常交。
1,情況是這樣的,我們在做一個(gè)牛業(yè)養(yǎng)殖合作社。目前有兩個(gè)成員,這兩個(gè)成員(A/B)都是以活物財(cái)產(chǎn)(牛)+現(xiàn)金入股,還有一個(gè)成員(C)是以現(xiàn)金入股。我想問如果(A或者B)的牛賣出去了需要給C進(jìn)行股份制利益粉紅嗎?(因?yàn)槟壳盎钆J袌鰞r(jià)有所浮動(dòng),所以A/B都是以一個(gè)價(jià)格入股,然后售價(jià)超出那個(gè)價(jià)格的話,收入扣除草料及人工費(fèi)是該牛的所持有者獲得,反之沒有達(dá)到指定價(jià)格損失也由其承擔(dān))。 2,如果說經(jīng)營期間有其他股東加入的話,是應(yīng)該以其加入的時(shí)間點(diǎn)之后的凈收入才應(yīng)該以股份制分給他嗎?還是有別的方式?一半股份分紅是按月還是按季度還是按年呢?
我們五個(gè)人組成的養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)殖肉牛也出欄肉牛賣給別人,雇工人養(yǎng)殖,需要交企業(yè)所得稅和印花稅嗎?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
我公司是一家代養(yǎng)豬兒的企業(yè),即養(yǎng)活一頭豬,別人給我們結(jié)一條豬的費(fèi)用,但是這個(gè)豬的飼料及藥品由別人出,包括這個(gè)豬也是別人的,我們只出養(yǎng)殖場地及人工水電費(fèi),請問這種企業(yè)需要交增值稅與所得稅嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤