您好,稅務(wù)機(jī)關(guān)每年4月確定上一年度納稅信用評(píng)價(jià)結(jié)果,并未納稅人提供自我查詢(xún)服務(wù)哦。罰款問(wèn)題如果不是對(duì)該罰款存在異議需要申訴的話(huà),符合規(guī)定的罰款肯定是會(huì)對(duì)評(píng)級(jí)造成影響的呢。
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對(duì)方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開(kāi),但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來(lái)找我們,說(shuō)要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過(guò)程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,每年的稅務(wù)信用等級(jí)評(píng)級(jí)是大概幾月份出來(lái)呢?還有因?yàn)殇N(xiāo)售方的問(wèn)題,導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并且補(bǔ)交了增值稅和所得稅,還被罰款了,這種會(huì)不會(huì)影響評(píng)級(jí)呢?
有個(gè)問(wèn)題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),這兩年幾乎沒(méi)交過(guò)增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話(huà)就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬(wàn)的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話(huà),可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢(qián)的話(huà),沒(méi)有達(dá)到汽車(chē)行業(yè)的稅負(fù)率。有沒(méi)有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒(méi)交過(guò)增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒(méi)有什么
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話(huà)怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
我們公司現(xiàn)在21年的納稅等級(jí)出來(lái)了,這個(gè)是不是有問(wèn)題呀?
先是銀行那邊給我們打電話(huà)說(shuō)他們那邊納稅信用預(yù)警,讓我們查一下信用等級(jí),結(jié)果一查發(fā)現(xiàn),從b降到了D
沒(méi)有問(wèn)題的,那是貴公司是被直接判定為D級(jí)了。這與公司的行為有關(guān),我把直接會(huì)判為D級(jí)的大致情況列出來(lái),您可以看看,希望對(duì)您有所幫助。 (一)存在逃避繳納稅款、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等行為,經(jīng)判決構(gòu)成涉稅犯罪的;(二)存在前項(xiàng)所列行為,未構(gòu)成犯罪,但偷稅(逃避繳納稅款)金額10萬(wàn)元以上且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上,或者存在逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等稅收違法行為,已繳納稅款、滯納金、罰款的;(三)在規(guī)定期限內(nèi)未按稅務(wù)機(jī)關(guān)處理結(jié)論繳納或者足額繳納稅款、滯納金和罰款的; (四)以暴力、威脅方法拒不繳納稅款或者拒絕、阻撓稅務(wù)機(jī)關(guān)依法實(shí)施稅務(wù)稽查執(zhí)法行為的;(五)存在違反增值稅發(fā)票管理規(guī)定或者違反其他發(fā)票管理規(guī)定的行為,導(dǎo)致其他單位或者個(gè)人未繳、少繳或者騙取稅款的; (六)提供虛假申報(bào)材料享受稅收優(yōu)惠政策的; (七)騙取國(guó)家出口退稅款,被停止出口退(免)稅資格未到期的; (八)有非正常戶(hù)記錄或者由非正常戶(hù)直接責(zé)任人員注冊(cè)登記或者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng) (九)由D級(jí)納稅人的直接責(zé)任人員注冊(cè)登記或者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的; (十)存在稅務(wù)機(jī)關(guān)依法認(rèn)定的其他嚴(yán)重失信情形的。
這些原因我們公司都不存在,21年只是因?yàn)殇N(xiāo)售方的原因,連累了我們被要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和補(bǔ)稅并罰款1k了,還有就是20年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)忘記報(bào)了
但是這些應(yīng)該都不構(gòu)成直接扣這么多分哈
由于目前不清楚是系統(tǒng)直接判定為D級(jí)還是其他原因?qū)е碌?,如果是直接判定,那么與行為有關(guān),并不是因?yàn)榭鄯挚鄣紻去了。有些情況下不論原因是否合理,出現(xiàn)了相應(yīng)的情況是有可能被直接判定的。如果有合理原因且對(duì)評(píng)級(jí)有異議,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出異議,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定符合信用修復(fù)情況,可以進(jìn)行信用修復(fù)。在征管法中,在被判為D的情況下,下年是直接要被扣11分的哦。所以盡快與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)具體原因,如果對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體行政行為不服的,可以向上一級(jí)行政機(jī)關(guān)提出行政復(fù)議。 祝您工作順利。
好的,謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快