你好,可以的,這個只要是允許抵扣的就行。
老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
我司是一般納稅人,有個項目是簡易征收的,開了3%的普票。但這個項目對應的成本票是13%的材料專票,這些材料專票我們可以用來抵扣別的項目的銷項稅額嗎?
我們是一般納稅人建材銷售公司,開材料專票,拿油票回來抵扣增值稅,然后要拿材料普票回來抵成本,這樣可以嗎?有涉稅風險嗎?
老師我們公司是銷售建筑材料的一般納稅人,請問收到的成品油專票可以抵扣嗎?賬務如何處理
我們是一般納稅人,建筑公司,開9個點的專票給甲方,我們就可以拿進項回來抵扣,如果開9個點的普票給對方,可以拿進項回來抵扣嗎?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
之前會計把成本報少了,費用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負率按0.7%交
電子稅務局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當前業(yè)務不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎