同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以做

老師 請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們有個(gè)第三方平臺(tái)(主要是用于用戶收款的),這個(gè)平臺(tái)的款我們定期會(huì)轉(zhuǎn)入對(duì)公銀行,現(xiàn)在我們這個(gè)平臺(tái)余額為0,但現(xiàn)在我們有用戶需要退款需要從這個(gè)平臺(tái)原路退給用戶款項(xiàng),我們從對(duì)公銀行充值到這個(gè)第三方平臺(tái)3萬塊錢用于用戶退款,這個(gè)3萬怎么做分錄吶?
我們公司購買第三方軟件運(yùn)營(yíng),我們給對(duì)方出軟件費(fèi)用,我們的收入在他們平臺(tái)上,我們需要在平臺(tái)上不定時(shí)取現(xiàn),這筆收入算是無票收入嗎
我們是一個(gè)裝修公司,在第三方平臺(tái)購買材料,錢是付給平臺(tái)了,開票的人是具體商家,但是銀行存款收款方是第三方平平臺(tái),這種情況應(yīng)該怎樣處理,之前付錢的時(shí)候有些供應(yīng)商也沒開發(fā)票,前期入賬的時(shí)候走的應(yīng)付賬款借方,輔助核算寫的第方平臺(tái)名稱,現(xiàn)在在第三方平臺(tái)入駐的具體商家要給我們開票
我們是一家電商平臺(tái),消費(fèi)者個(gè)人在上面下單購買商品,我們是不是要做無票收入?需要哪些附件?
我們提供外賣平臺(tái)軟件,和配送點(diǎn)簽訂軟件使用合同,配送點(diǎn)使用我們軟件平臺(tái)和我們品牌。交易時(shí),消費(fèi)者在我們平臺(tái)軟件下單,資金進(jìn)入我們類如微信賬戶,我們?cè)诖速~戶把商家和配送點(diǎn)費(fèi)用轉(zhuǎn)出去給他們,我們只是留下合同簽訂的軟件平臺(tái)使用費(fèi)。 以上報(bào)稅是否可以只按照軟件平臺(tái)使用費(fèi)部分申報(bào)?其他如商家和配送點(diǎn)的款項(xiàng)不需要申報(bào),也不列入營(yíng)業(yè)額?可以么?這就是我們的營(yíng)業(yè)額只有軟件平臺(tái)使用費(fèi)部分?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


分錄怎么寫呢
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
沒有發(fā)票,不知道銷項(xiàng)要自己算出來嘛
Pos機(jī)抽走的手續(xù)費(fèi)需要寫在分錄里面嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要寫
Pos機(jī)抽走的手續(xù)費(fèi)需要寫在分錄里面嗎這個(gè)呢
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要