你好 ; 你們不超過定額的話按照定額繳納即可 ;你本期 超過了定額了嗎?
老師問一下以前年度繳消費稅是5100元,個體戶定額34000元,后面減免以后一直繳510,但是這個季度說少繳了,請問到底繳是5100還是510
老師,請問我2021年底利潤總額是240W以前年度虧損是270W,2021年底四季度的時候不用交稅,但是有20年固定資產(chǎn)一次性扣除后計提的累計折舊94萬,這個94萬是不是會在22年匯算清繳的時候調(diào)增加補繳稅?
老師我想問一下,我們以前年度是有虧損的,今年第一季度的時候,還沒有匯算清繳,所以第一季度,我交了所得稅,這個季度沒交,第一季度的稅年底不想退,請問我到年底該咋辦呢呢
老師我想請問下,我是個體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個點個稅,今年開始查賬征收,我這個季度也開發(fā)票了,但是進去系統(tǒng)申報時發(fā)現(xiàn)一個問題,原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時,薄開票金額9個點左右繳納稅,但是申報后給我提示,因為上季度我有預(yù)交稅費2000多,這個季度算好的400多稅費交不起,這個怎么處理?我不太懂
您好郭老師,想咨詢一個問題,就是年度120萬個體戶免稅,現(xiàn)在前三個季度沒有超30萬,最后一個季度超了5萬,也就是開了35萬,請問這個增值稅是繳納120.5萬還是35萬,求解
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響
老師,你好,出口退稅需要提供商檢單,那需要廠檢單嗎
灰關(guān)出去的貨物可以做無票收入,還有取得的進項發(fā)票可以用于抵扣么
老師您好!合并報表的題哪種情況下需要調(diào)整凈利潤
老師,月末一次加權(quán)平均法是必須在月末算一次成本嗎
老師,發(fā)票是9月紅沖(7月已抵扣認(rèn)證),9月重新開新的發(fā)票,做賬我按您的做的(借: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 重開的發(fā)票認(rèn)證 貸: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票),那電子稅務(wù)局需要操作嗎?
上標(biāo)下標(biāo)怎么打出來的?不打要緊嗎其他符合的輸入有嗎
請問:這道題錯在哪里?
我司招的兼職是提供幾天的倉庫質(zhì)檢兼職,請問我司可以線上申請幫忙代開發(fā)票嗎,可以給我詳細(xì)的圖解流程嗎?我司是在廣東廣州
留抵增值稅可以抵扣增值稅,可以抵扣城市維護建設(shè)稅和教育費附加和地方教育費附加?
老師你好!我這邊繳消費稅啊
你好;? 你們是定額的話 ;? 按510來繳納? ?
那我今天繳稅的時候顯示的是5100
有人說顯示多少就按多少繳
你好;? ?那你就問下稅務(wù)局確定下; 既然你們是核定定額的話應(yīng)該是按 510來繳納? 。 除非你 消費稅沒有定額。 而是單獨來? 按5100來報。? 你要看稅務(wù)局的核定信息才行? ?
好的老師
沒事的; 找稅務(wù)局確定下好一些 ; 避免 造成報錯的情況? ?