學(xué)員你好,根據(jù)你說的情況,你的掛靠公司是強(qiáng)行要求增值稅稅負(fù)不低于3%,按你這個月開票355.43本來就只有29.35萬元的銷項(xiàng)稅,小于51萬,所以你有多的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,按道理不用交增值稅了,多出來的你可以留作下次開票時(shí)再做抵扣。
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間???要是3年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
我是總承包施工建筑公司,是一般計(jì)稅項(xiàng)目,又是跨地經(jīng)營,我對甲方開票金額355.43萬,我現(xiàn)在有勞務(wù)分包有144.2萬,我現(xiàn)在到項(xiàng)目地稅務(wù)去預(yù)交2個點(diǎn),是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預(yù)交3875.78,個人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因?yàn)槔习遄屛宜阋幌乱欢嗌俣?,我怕弄錯了
你好,我是建筑施工企業(yè),是借資質(zhì)做工程,現(xiàn)在又是跨地經(jīng)營的一般計(jì)稅項(xiàng)目,我在當(dāng)時(shí)扣除了勞務(wù)分包額后再預(yù)交2%,現(xiàn)在我需要開票金額355.43萬,當(dāng)期我待抵扣的進(jìn)項(xiàng)有51萬多,現(xiàn)在公司這邊要求有稅負(fù)率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對的
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項(xiàng)目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當(dāng)時(shí)蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報(bào)的時(shí)候還會跟不動產(chǎn)那邊的進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵嗎?我們實(shí)際上就想單獨(dú)把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級,又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計(jì)征啦開具發(fā)票嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
按道理是這樣的,現(xiàn)在總承包公司要求只能抵3%,要保證稅負(fù)率,我弄了一個表,麻煩你幫我看一下。
是最多只能抵6%,至少要交3%
看了一下你的計(jì)算沒啥問題,其實(shí)掛靠公司第一要賺你的管理費(fèi),第二要賺你一部分稅費(fèi),比如增值稅,企業(yè)所得稅,個稅。你們要自己規(guī)劃好需要多少抵扣,最終結(jié)算只要達(dá)到6%? 多出來的抵扣,對方不給你抵扣那就等于你們白給了對方錢。不過你們增值稅稅負(fù)挺高的? 我們公司目前要求增值稅不低于2.5%? 企業(yè)所得稅1.5%? ?管理費(fèi)1.5? ?你們的好像已經(jīng)很高了
按道理來說,一般不是以整個項(xiàng)目來算稅負(fù)率的嗎?這個公司是按每次開票金額來算稅負(fù)率的,我前期也沒有什么進(jìn)項(xiàng)票,后期也沒有什么進(jìn)項(xiàng)票,再加上這個項(xiàng)目的跨度有幾年,如果是這樣的話稅率負(fù)對整個項(xiàng)目來說就很高了,我們這公司管理費(fèi)2.5,還交了稅務(wù)保證金2,如果公司這樣的規(guī)定,怎么樣做我們才可以節(jié)省點(diǎn)呀,怎么規(guī)劃?
行業(yè)都是每次開票讓你不低于最低要求,要是最后一次算,被掛靠公司風(fēng)險(xiǎn)太大。你們抵扣夠的話按3%扣減了增值稅就不應(yīng)該有稅務(wù)保證金,要是不夠抵扣的話收保證金還是可以的。稅務(wù)規(guī)劃這個題目就太大了,這里一下也給你說不清,比如你們項(xiàng)目開票可以不用預(yù)交個稅,實(shí)行全員全額申報(bào)來降低個稅,零星材料可以通過集采來取得發(fā)票等,不正規(guī)的就是有些稅點(diǎn)低的發(fā)票多開點(diǎn)這樣來抵扣稅金。比如模板13個點(diǎn),你要是開票別人只要你多出7個點(diǎn) 這種票多開點(diǎn)就是賺的,當(dāng)然這樣做是違法的
勞務(wù)這塊申報(bào)個稅的話公司不肯做,因此只有做勞務(wù)合同不能做勞動合同,零星材料 和其它的有些是按這樣來操作的,我現(xiàn)在有一個表麻煩你幫我看一下。看是不是對的。
表我算了增值稅預(yù)交沒錯,其他的應(yīng)該就沒錯。外管證備案的時(shí)候你可以找稅局要個個稅申報(bào)密碼,可以你們自己操作申報(bào),這樣就不必交按開票金額代征個稅了? ,當(dāng)然這樣需要你們有足夠的人申報(bào)個稅。
沒有錯就好, 我下午就到稅務(wù)去預(yù)交。個稅這個我們肯定是希望都簽勞動合同,都申報(bào)個稅,主要是也不好弄,人太多了,流動太強(qiáng)了,一般都是簽的勞務(wù)合同都是開票交個稅來做的。
你們已經(jīng)這樣做了那也可以,按道理以后稅局不允許代征這種情況,以后都要求全員全額申報(bào)了
全員全額申報(bào)個稅那是不是就是簽勞動合同,不開發(fā)勞務(wù)發(fā)票了,用工資表做成本,是在經(jīng)營部辦理外管證時(shí)就申請個稅申報(bào)密碼還是在項(xiàng)目地的稅務(wù)。
外管證備案的時(shí)候在項(xiàng)目所在地稅局要個稅申報(bào)密碼,在項(xiàng)目所在地交稅,全員全額申報(bào)下只要申報(bào)了個稅工資,就可以工資表做成本
那就是同個人簽勞動合同來實(shí)名申報(bào)個稅和做工資表來發(fā)放做成本,那么在預(yù)交時(shí)就不用再交個稅是吧
是的? 是這樣。現(xiàn)在工地都要簽訂勞動合同
我們現(xiàn)在幾個項(xiàng)目都是簽的勞務(wù)合同,都是勞務(wù)公司開發(fā)票的。
那你就要跟稅局說你們勞務(wù)外包了? ?就不能代征個稅了? 個稅要勞務(wù)公司交
那我下午去預(yù)交2%時(shí)是不是也可以同稅局說我勞務(wù)外包了,因?yàn)槲疫@還有合同和發(fā)票,我下午還要扣減勞務(wù)分包的結(jié)算金額,是不是就不用交個稅了
你可以去跟稅局協(xié)商? 他們不一定答應(yīng),按道理是要答應(yīng)的??