您好 請(qǐng)問支付裝修款的時(shí)候分錄怎么寫的
老師好,請(qǐng)問下,水上運(yùn)輸公司9月份購(gòu)入一艘二手船5000萬(wàn)(收到增值稅專用發(fā)票,并銀行存款支付了,10月份進(jìn)船廠維修后投入生產(chǎn),收到維修費(fèi)專用發(fā)票200萬(wàn),銀行存款支付,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問一下公司10月份裝修,12月竣工,裝修款分3次支付,全部付清,裝修款發(fā)票是增值稅專票12月收到,公司是一般納稅人,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同月度裝修價(jià)款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費(fèi)用每月月末按完工進(jìn)度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;丁公司按履約進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計(jì)發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。(金額以元為單位,保留小數(shù)點(diǎn)兩位)要求:1編制2021年12月31日實(shí)際發(fā)生成本的會(huì)計(jì)分錄;②編制2021年12月31日確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄;3編制2021年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄:(請(qǐng)寫答案)
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同月度裝修價(jià)款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費(fèi)用每月月末按完工進(jìn)度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;丁公司按履約進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計(jì)發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。(金額以元為單位,保留小數(shù)點(diǎn)兩位)要求:1編制2021年12月31日實(shí)際發(fā)生成本的會(huì)計(jì)分錄;②編制2021年12月31日確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄;3編制2021年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄:請(qǐng)寫一下答案
咨詢一下,我們辦公室進(jìn)行裝修,裝修公司當(dāng)時(shí)做了合同,我們按合同支付給了裝修公司款項(xiàng),并且裝修公司在10月份也開出了發(fā)票給我們,現(xiàn)在裝修已完工,但因?yàn)槟撤N原因?qū)嶋H支付要比合同錢,所以裝修公司要退回一部分款項(xiàng)給我們?請(qǐng)問這種要怎么做賬務(wù)處理?
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
借預(yù)付賬款貸銀行存款
借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;預(yù)付賬款
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,軟件已經(jīng)沒有這個(gè)科目了
可以自己增加一下
應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目我是21年做,還是22年做?
增值稅專票12月收到 應(yīng)該21年做
好的,那請(qǐng)問這個(gè)票進(jìn)項(xiàng)抵扣我22年一次性抵扣可以嗎?
這個(gè)票進(jìn)項(xiàng)抵扣22年一次性抵扣可以 您12月份不需要勾選認(rèn)證嗎
嗯,不需要
那您12月份收到專票稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅額科目
那21年12月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證科目,22年隨便哪個(gè)月我再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金一應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅科目,是嗎?
是的 這樣處理正確的
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!