對(duì)了,上年末就是填寫二零年的。
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位年末事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金的數(shù)是不是取期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后事業(yè)結(jié)余上的數(shù)?
老師好,填報(bào)決算報(bào)表的上年年末數(shù)是指單位2020年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)決算報(bào)表中年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)怎么來(lái)的,事業(yè)單位
事業(yè)單位決算,有問(wèn)題請(qǐng)教老師: 1.圖中紅色框,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)? 2.圖中藍(lán)色框,結(jié)余分配的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)? 3.圖中黃色框,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)?
報(bào)表上的年初余額是不是去年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的,今年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)單獨(dú)記在期末余額這欄嗎,為什么年初余額跟期末余額一些數(shù)據(jù)左右兩邊是一樣的
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,就是看單位的科目余額表填嗎?
對(duì)了,直接按照期初余額填寫就行。
老師是填非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目的數(shù)據(jù)嗎?
決算的話只有財(cái)政資金才用決算啊,也是填財(cái)政撥款結(jié)余啊。
老師那就是把上年的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)填上就可以了
對(duì)的對(duì)的填上就行了。