同學你好,這樣分錄是對的,只是20年的財務(wù)報表里的所得稅,也要調(diào)整處理的。
老師,請問一下以前年度損益,今年實現(xiàn)利潤,申報所得稅時直接彌補了以前的虧損,月末需要計提所的稅吧?如果次年匯算清繳還是虧損,計提的所得稅怎么做分錄呢?
20年年末按賬面計提所得稅了,但是匯算清繳彌補虧損補虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財務(wù)報表還是顯示那個所得稅。這樣對嗎?
上年第四季度所得稅漏計提了,在今年補計提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報表的時候,因為要有交企業(yè)所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個彌補以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財務(wù)當季度的財務(wù)申報表利益表中顯示嗎?
為什么這道題的現(xiàn)金支出,標準答案不把按月支付的利息算進去?請具體說說什么原理。
2025年1月變更了法人和股東,現(xiàn)在填報24年的工商年報,是年1月變更前的還是填目前最新的
老師,這個公司的個稅之前都是從別的電腦上報的,沒有給備份,從我電腦上新增了這個人申報彈出這個
老師,對方不給錢,然后說給供應(yīng)鏈金融,是什么意思,應(yīng)該怎么做能取出錢 有風險么
老師,建筑服務(wù)行業(yè)開專票九個點,21年項目有預(yù)收款,怎么記賬處理?24年后面要補票,又要怎么處理?謝謝
你好老師,我公司是基金合伙企業(yè),由3家公司合伙開的,期末利潤總額-270萬,現(xiàn)在要分配納稅所得額,每家公司應(yīng)分配的多少,是0嗎?還是按比例分
請問注冊營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)營范圍越多越好嗎?
貿(mào)易公司開票出去,進來的發(fā)票都是工程公司開回來的貨物發(fā)票,然后這家工程的經(jīng)營范圍也沒有賣貨。問有影響不
老師,我們公司是大小周,5月份應(yīng)出勤天數(shù)多少啊,勞動節(jié)按國家法定節(jié)假日放5天
老師 麻煩問一下 我們施工企業(yè) 按完工百分比進度確認收入 需要繳納印花稅嗎?
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怎么調(diào)整處理?
同學你好,把報表在財務(wù)軟件中導(dǎo)出來,使用電子表格調(diào)整,把所得稅去掉,或者在財務(wù)軟件中的所得稅取數(shù)公式里,減去所得稅。
取數(shù)公式去掉所得稅,那之后的報表是不是不顯示所得稅了?
同學你好,是的,后續(xù)再調(diào)整過來就行了。
調(diào)整過來,之前的還會沒有,之后的有?
同學你好,調(diào)整過來,以前的還會有,之后的也會有的。
那這調(diào)的沒啥用啊
同學你好,是的,所以說導(dǎo)出電子表格,另外調(diào)整保存,或者調(diào)整原來的,等以后再新建利潤表也可以的。
都是這樣嗎 沒別的辦法?
同學你好,都是這樣的,沒有別的方法。
1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上嗎,?影響的話也得保存修改下 2.這個不能避免嗎,今年有季度預(yù)繳,匯算清繳預(yù)計會彌補虧損一部分,現(xiàn)在年末計提是還按賬面計提嗎,那匯算清繳了之后賬表肯定又不一致
同學你好,1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上。影響的話也得保存修改下。 2.這個能避免。簡化操作,沖回原計提的所得稅,借:所得稅費用,負數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,負數(shù)。就避免以上情況的出現(xiàn)了。
1.資產(chǎn)負債表哪個欄目呢 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減呢,這也都調(diào)了保存嗎,那這樣我直接看匯算表不得了?還是只吧所得稅去了 3.是把去年計提的都沖銷了,今年直接按交的重新計提?跨年可以直接沖銷?
同學你好,1.資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費,未分配利潤欄目。 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減,這也都調(diào)了保存,那這樣直接看匯算表也行,就是調(diào)整了,不修改報表也可以的。 3.是把去年計提的都沖銷了,今年直接按交的重新計提,跨年可以直接沖銷的。
我現(xiàn)在是季度預(yù)繳了1000(直接做繳納分錄),年末是900,匯算清繳調(diào)增加彌補估計是950,那現(xiàn)在年末我按900做計提(還是已經(jīng)預(yù)交了的1000的)?等匯算清繳后沖銷900計提分錄,更正成950,這樣嗎
同學你好,是的,你說的對。
年末是按900還是1000做計提?
同學你好,年末是900元,要按900元計提的。