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20年年末按賬面計提所得稅了,但是匯算清繳彌補虧損補虧了,就做了調整分錄借:應交稅費所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財務報表還是顯示那個所得稅。這樣對嗎?

2022-01-09 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-09 15:32

同學你好,這樣分錄是對的,只是20年的財務報表里的所得稅,也要調整處理的。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:34

怎么調整處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:36

同學你好,把報表在財務軟件中導出來,使用電子表格調整,把所得稅去掉,或者在財務軟件中的所得稅取數(shù)公式里,減去所得稅。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:36

取數(shù)公式去掉所得稅,那之后的報表是不是不顯示所得稅了?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:41

同學你好,是的,后續(xù)再調整過來就行了。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:42

調整過來,之前的還會沒有,之后的有?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:42

同學你好,調整過來,以前的還會有,之后的也會有的。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:44

那這調的沒啥用啊

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:45

同學你好,是的,所以說導出電子表格,另外調整保存,或者調整原來的,等以后再新建利潤表也可以的。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:47

都是這樣嗎 沒別的辦法?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:53

同學你好,都是這樣的,沒有別的方法。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 15:55

1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產負債表上嗎,?影響的話也得保存修改下 2.這個不能避免嗎,今年有季度預繳,匯算清繳預計會彌補虧損一部分,現(xiàn)在年末計提是還按賬面計提嗎,那匯算清繳了之后賬表肯定又不一致

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:00

同學你好,1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產負債表上。影響的話也得保存修改下。 2.這個能避免。簡化操作,沖回原計提的所得稅,借:所得稅費用,負數(shù),貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,負數(shù)。就避免以上情況的出現(xiàn)了。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 16:10

1.資產負債表哪個欄目呢 2.匯算清繳還有調增調減呢,這也都調了保存嗎,那這樣我直接看匯算表不得了?還是只吧所得稅去了 3.是把去年計提的都沖銷了,今年直接按交的重新計提?跨年可以直接沖銷?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:12

同學你好,1.資產負債表應交稅費,未分配利潤欄目。 2.匯算清繳還有調增調減,這也都調了保存,那這樣直接看匯算表也行,就是調整了,不修改報表也可以的。 3.是把去年計提的都沖銷了,今年直接按交的重新計提,跨年可以直接沖銷的。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 16:36

我現(xiàn)在是季度預繳了1000(直接做繳納分錄),年末是900,匯算清繳調增加彌補估計是950,那現(xiàn)在年末我按900做計提(還是已經預交了的1000的)?等匯算清繳后沖銷900計提分錄,更正成950,這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:37

同學你好,是的,你說的對。

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快賬用戶5259 追問 2022-01-09 16:38

年末是按900還是1000做計提?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:40

同學你好,年末是900元,要按900元計提的。

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同學你好,這樣分錄是對的,只是20年的財務報表里的所得稅,也要調整處理的。
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以前年度損益調整在財務當季度的財務申報表利益表中,不顯示
2023-07-15
你好,只要是第一季度,你去年的匯算清繳沒有做都不允許彌補的,哪一年的也不允許彌補。 只要做了匯算清交都可以彌補的。
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