你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
老師,您看我理解的對不對? 制造費(fèi)用一般最后都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
一項(xiàng)產(chǎn)品己經(jīng)開票收款完結(jié),生產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)庫存產(chǎn)品最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。后產(chǎn)生現(xiàn)場調(diào)試的差旅費(fèi)2000元,這個入那個科目,是走生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,還是直接放在主營業(yè)務(wù)成本。
這個成本結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,材料費(fèi)用到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫存商品,為啥結(jié)轉(zhuǎn)金額不等于前面兩項(xiàng)相加呢?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,最后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
好的,謝謝,那制造費(fèi)用里別管是差路費(fèi)也好,其他的費(fèi)用也好,最后都在庫存商品里?
你好,不客氣,管理費(fèi)用最后不是在庫存商品里。
我說的是制造費(fèi)用里的差旅費(fèi)、還有其他相關(guān)費(fèi)用是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
你好,是的,是這樣的。
好的,好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!