你好,你好不可以用哈。要重開(kāi)才行
12月19號(hào)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,需要作廢,但現(xiàn)在已經(jīng)是1月份,作廢不了,可以開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎?
我們11月有三張專(zhuān)票票,12月還沒(méi)有認(rèn)證,被對(duì)方公司開(kāi)具了紅字發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在三張紅字發(fā)票已經(jīng)作廢了,原發(fā)票還可以使用嗎?
我昨天開(kāi)了一張紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票是2022年12月開(kāi)具的。我現(xiàn)在把昨天開(kāi)的那張紅字發(fā)票作廢。原來(lái)2022年12月開(kāi)具的專(zhuān)票這個(gè)月還可以正常抵扣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司在4月份開(kāi)具了一張數(shù)電發(fā)票,是電子專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)隔了幾個(gè)月了, 現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢了,開(kāi)具了一張紅字發(fā)票,做了紅沖,現(xiàn)在重新開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)具的紅字和藍(lán)字發(fā)票是不是都要給到對(duì)方呢?
發(fā)票我公司已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方要開(kāi)紅字,現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給我了,我公司要操作什么嗎?這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候沒(méi)看到這張紅字票
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒(méi)有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶(hù)每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車(chē)銷(xiāo)售公司,就是有時(shí)候在車(chē)管所開(kāi)了發(fā)票,是我們公司的車(chē)賣(mài)出,然后車(chē)管所代開(kāi)的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車(chē)管所那份發(fā)票已經(jīng)在車(chē)管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開(kāi)了一份電子普票,去到車(chē)管所后車(chē)管所又幫忙開(kāi)了一份二手車(chē)發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
那本來(lái)我們進(jìn)賬夠了不需要交增值稅了,現(xiàn)在不夠需要繳稅了,怎么辦?
你可以喊她馬上給你重開(kāi),你在申報(bào)之前購(gòu)選到當(dāng)月
這個(gè)是不是要去稅務(wù)局申請(qǐng)的?
不需要的啊,你直接喊對(duì)方公司給你重開(kāi)