你好,按負數(shù)調(diào)整就可以了。
老師,一季度計提所得稅,四季度要是調(diào)整是按照相反分錄還是負數(shù)嗎,全面基本上差不多可彌補以前年度虧損
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準。請問老師,這個說法正確嗎
老師,我們以前年度虧損9萬,22年第三季度全年盈利8.5萬,我第三季度申報所得稅填報彌補以前度虧損數(shù)是填8.5萬嗎?我賬上還需要做彌補的分錄嗎?分錄怎么做呢
老師,第四季度有盈利,本年的所得稅費用分錄的應(yīng)交所得稅數(shù)據(jù)是要彌補了以前年度虧損之后的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我22年最后一個季度算本年累計利潤總額是正數(shù),但是以前年度有虧損可以彌補,不用交稅,我在22年第四季度用不用計提所得稅
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!