你好 可以的,但是這樣一般是快注銷的才這樣處理的
同一個人的往來賬,設(shè)置了其他應(yīng)付款,可以不設(shè)置其他應(yīng)收款嗎?
老師 兩個公司掛的往來款用其他應(yīng)收應(yīng)付科目,還錢回去的分錄可以做成:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎
老師,其他應(yīng)付的往來款收不回了,請問未分配利潤可以沖收不回來的其他應(yīng)付往來款嗎?
用當(dāng)年的收入墊付社保費個人部分,墊付時:借:其他應(yīng)收款貸:財政撥款收入收回墊付的往來款時:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款請問墊付時和收回墊往來款時是否應(yīng)該做預(yù)算會計分錄?
老師,收到往來款,可不可以寫貸其他應(yīng)付款
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
是的,準(zhǔn)備注銷,那會計分錄怎么錄入呢?
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤