你們得開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減76228%2B62009,不然,雙方的賬都沒法擺平哈
老師,客戶收到貨之后發(fā)現(xiàn)外包裝嚴(yán)重?fù)p毀,此單貨貨值1000元,客戶要求我們賠償200元的包裝費,老板答應(yīng)了,這個分錄應(yīng)該怎么做了,產(chǎn)品外包裝由于倉庫浸水,紙箱稀巴爛了沒有換紙箱,就是客戶直接轉(zhuǎn)800的貨款給我們,余下200不轉(zhuǎn)就抵了損毀的包裝費了
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師你好,我們銷售給A產(chǎn)品2元一斤,A再賣給他的客戶B,2.3元每斤,然后B把總貨款付給我們,我們再付給A0.3元,相當(dāng)于這個差價是給A的提成,我們這個過程該怎么記賬,我們只跟A掛賬
這一筆分錄我一下子轉(zhuǎn)不過彎來了,客戶欠總貨款是616351元然后產(chǎn)品打折76228元再給客戶提成62009元,我應(yīng)該怎么樣做
我想問一下,a客戶是我們客戶,b客戶是a的客戶,a在我們公司拿貨,例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元,這100元是我司應(yīng)收a客戶的,然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶,b客戶會通過公帳把300元打給我們,我們負(fù)責(zé)開票,扣了稅點后,所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶,這過程,我怎么做分錄
你好,老師,我們公司是24年12月底登記,登記為一般納稅人?,F(xiàn)在還是籌建期,無收入,連續(xù)幾個月做的零申報。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款,公賬收到背后隱形投資股東750萬投資款,已記為資本公積了,,4月初第一季度財務(wù)報表已提交,現(xiàn)在馬上要提交第二季度財務(wù)報表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款, 第1個問題:是不動還是750萬轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適? 第2個問題:如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后,錢很難出來是不是?而且出來還要收20%稅嗎 第3個問題:如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請問已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財務(wù)報表要更改嗎?還是不用管,直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后,再提交第二季度報表?
你好老師,合作社會計制度里面沒有財務(wù)費用,做哪個科目,費用科目只有管理費用和其他支出?
股權(quán)實繳的當(dāng)月繳納印花稅嗎?,具體稅目是印花稅-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎?
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實收資本的股東
股東分紅,沒有利潤可以分嗎
老師個體戶,申報經(jīng)營所得,有營業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會計準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問公賬中的貸款怎么做分錄呀