[解析]果木酒屬于其他酒,稅率是10%;甜菜白酒比照薯類白酒征稅,按從量和從價執(zhí)行,薯類白酒的稅率為20%。應(yīng)納消費(fèi)稅 =480+(1+17%)x10%+20+(1+17%)x10%+5x2000 x0.5+ 10000+60x20%=55.24(萬元)
老師,請問這個題怎么做 2017年3月,某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)白酒100噸全部對外銷售,取得不含稅銷售額480萬元,銷售白酒時收取包裝物押金5萬元。請計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)該納消費(fèi)稅額。(白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率為每斤0.5元,增值稅稅率13%)
某白酒廠2018用外購糧食白酒以曲香調(diào)味生產(chǎn)濃香白酒100噸,全部銷售,不含稅價款1480萬元尚未收到,該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅是()萬元。
某白酒廠2018年12月生產(chǎn)果木酒100噸全部用于銷售,當(dāng)月取得商場含稅銷售額480萬元,同時向商場收取品牌使用費(fèi)20萬元;當(dāng)月銷售自產(chǎn)白酒5噸,不含稅銷售價款60萬元。該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅是()萬元。
(復(fù)合計(jì)算)2015年3月,某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒150噸全部用于銷售,當(dāng)月取得不含稅銷售額480萬元。計(jì)算該酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。
2015年3月,某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒150噸全部用于銷售,當(dāng)月取得不含稅銷售額480萬元。計(jì)算該酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。我的過程是480萬×20%+150×15萬=23,460這個過程對嗎?結(jié)果對嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢