您好,抵減在填制增值稅申報(bào)表的時(shí)候會(huì)有一行抵減上期金額按照要求填寫(xiě)即可

期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))為 -628.02 申報(bào)的時(shí)候不能自動(dòng)抵減,怎么處理。
期初未繳稅額為負(fù)數(shù),本期申報(bào)抵扣怎么操作
你好,期初未繳稅額為負(fù)數(shù)一萬(wàn)多,本期申報(bào)只要200多,為什么還顯示要繳納稅款
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒(méi)辦法填數(shù)怎么辦呀
老師,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表上期末未交稅額為負(fù)數(shù),我想把這個(gè)用來(lái)抵扣增值稅我應(yīng)該怎樣操作。
酒店付投資款200萬(wàn),準(zhǔn)備籌開(kāi)新酒店,但是款項(xiàng)已銀行存款轉(zhuǎn)給其他個(gè)人了,會(huì)計(jì)分錄
老師你好,朋友是技工學(xué)校屬于中專,1990年參加,93年畢業(yè)的,而且是木工專業(yè),想報(bào)考財(cái)務(wù)。今年已經(jīng)53歲了,能報(bào)上名嗎
咨詢下:這種電子發(fā)票 (航空運(yùn)輸電子客票行程單),報(bào)銷金額是多少?
您好老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)企業(yè)要注銷,但是之前暫估的費(fèi)用發(fā)票可以后補(bǔ)嗎
我們子公司北京艾森假如注銷,子公司的虧損未分配利潤(rùn)母公司報(bào)表直接繼承,還是虧損消失了
就是我這邊別人有一筆貸款要進(jìn)來(lái),之后從我們私賬再還給人家,這個(gè)款是不是我們的收入,要不要交稅
殘疾金申報(bào)中上年在職職工工資總額是做賬系統(tǒng)中24年應(yīng)付職工薪酬-工資的總計(jì)么?還是按報(bào)個(gè)人所得稅中的金額填寫(xiě)
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒(méi)抵扣

