直接根據(jù)銀行扣款的回單作為入賬依據(jù) 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交所得稅 借,應(yīng)交所得稅 貸,銀行存款 你是按扣除所得稅金額去分配
您好老師,請(qǐng)教關(guān)于普通合伙企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題。 基本情況:三個(gè)人合伙的律師事務(wù)所,合伙人出資比例2:1:1,按查賬征收方式繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都已按季度申報(bào)納稅,請(qǐng)問(wèn): 1、該收入的稅后利潤(rùn)如何分配給各合伙人(可以提款給他們分掉嗎)?可以在每次申報(bào)個(gè)稅后進(jìn)行分配嗎?如何做分錄? 2、已繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,分配該利潤(rùn)時(shí)是否還需繳納分紅的20%個(gè)稅? 煩請(qǐng)老師盡量詳細(xì)解答,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)盈利后,當(dāng)年進(jìn)行分配時(shí),申報(bào)及繳納合伙人經(jīng)營(yíng)所得稅的會(huì)計(jì)憑證怎么做? 如果盈利后,未進(jìn)行分配,合伙人經(jīng)營(yíng)所得稅賬務(wù)如何處理?
老師,1、合伙企業(yè),交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是不得稅前扣除的,那么分錄如何做呢?2、交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅后,稅后利潤(rùn)按照比例分配給合伙人 ,不用繳納其他稅費(fèi)了吧?
老師,你好!合伙企業(yè)是先分后稅的,我直接把未分配利潤(rùn)分給合伙人,公司申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,個(gè)稅繳款是合伙人自己招行APP上自己交的,那合伙企業(yè)賬上不用體現(xiàn)交的個(gè)稅吧?
老師上午好!合伙企業(yè)一到三季度盈利100萬(wàn),兩個(gè)自然人合伙人分配比例是各50%,各按50萬(wàn)所得預(yù)繳了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。但到第四季度合伙企業(yè)賬上整體虧損了50萬(wàn),兩個(gè)合伙人的年度累計(jì)所得變?yōu)?25萬(wàn),那么之前預(yù)繳的個(gè)稅怎么處理?可以退稅嗎??
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?