你好,是小規(guī)模納稅人收入符合條件減免的增值稅嗎??
請(qǐng)問(wèn)以前年度做賬時(shí)71900的金額都記成收入了,忘記做銷(xiāo)項(xiàng)稅了怎么辦
2019年加計(jì)遞減忘記抵減的增值稅,今年補(bǔ)減了,多出來(lái)的這筆退稅怎么做分錄,直接入以前年度損益調(diào)整嗎,還要入今年的營(yíng)業(yè)外收入嗎
以前年度減免稅金增值稅當(dāng)期忘記入賬,本年度怎么入賬
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請(qǐng)退稅了,那如果收到了退庫(kù)的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
稅務(wù)局認(rèn)定以前年度費(fèi)用在當(dāng)期入賬多少是大額 費(fèi)用小計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,費(fèi)用大計(jì)入以前年度損益調(diào)整,但是金額咋么確定發(fā)現(xiàn),稅務(wù)局認(rèn)定以前年度費(fèi)用在當(dāng)期入賬多少是大額
如果銷(xiāo)售方將開(kāi)具一個(gè)月后的普通發(fā)票刪掉后,購(gòu)買(mǎi)方知道嗎?
用手機(jī)下載湖北電子稅務(wù)局,可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
公司章程在哪里查找一下
住宿費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎
一般納稅人,接待客戶(hù)以及供應(yīng)商的餐費(fèi),1萬(wàn)元,可以怎么做賬
14.甲公司是一家上市公司,2×22年5月10日,甲公司以每股10元的價(jià)格購(gòu)入乙公司100萬(wàn)股股票,將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),另支付相關(guān)交易費(fèi)用5萬(wàn)元。2×22年12月31日,該股票收盤(pán)價(jià)格為每股12元。2×23年5月15日,甲公司以每股14元的價(jià)格將該股票全部售出,另支付交易費(fèi)用6萬(wàn)元。甲公司按照凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積,假定不考慮其他因素,2×23年5月15日,甲公司出售該金融資產(chǎn)時(shí)增加所有者權(quán)益的金額為( )萬(wàn)元。 A.389B.194C.200D.394 提問(wèn)??老師微信?題目筆記?糾錯(cuò)?隱藏答案?收藏 B D 2×23年5月15日甲公司出售該金融資產(chǎn)時(shí)增加所有者權(quán)益的金額=(14×100-6)-12×100=194(萬(wàn)元)。 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下: 2×22年 借:其他權(quán)益工具投資—成本 ?1005(10×100+5) ?貸:銀行存款 1005 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) ?195(12×100-1005) ?貸:其他綜合收益 ?195 2×23年 借:銀
非職工的電子飛機(jī)票可以抵扣嗎
你好給員工發(fā)什么可以不用交個(gè)稅
老師,現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有全電發(fā)票后報(bào)稅實(shí)操課嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)支付對(duì)方單位100萬(wàn)的保證金應(yīng)該怎么做賬