你好,你上報(bào)匯總了之后再去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2020年06月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過(guò)。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問(wèn)為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
申報(bào)增值稅時(shí)顯示我12月電子發(fā)票未抄報(bào),我去登錄發(fā)票軟件匯總上傳成功遠(yuǎn)程清卡又說(shuō)我增值稅未申報(bào),時(shí)怎么回事
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
最后再去清卡 你看下你是不是沒有申報(bào)增值稅。
又要跑去稅務(wù)局啊
不需要去稅務(wù)局,電子稅務(wù)局里面申報(bào)。
我申報(bào)增值稅時(shí)顯示說(shuō)我電子發(fā)票未抄報(bào)
你現(xiàn)在點(diǎn)上報(bào),匯總之后出現(xiàn)了什么提示?
顯示匯總數(shù)據(jù)上傳成功,請(qǐng)執(zhí)行清卡操作。我確認(rèn)后點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡又顯示說(shuō)我12月份征期增值稅電子發(fā)票清卡失敗,原因是增值稅未申報(bào)。
那你現(xiàn)在增值稅申報(bào)了沒有?
開票截止時(shí)間還是1月20號(hào)嗎。
我現(xiàn)在報(bào)增值稅顯示電子發(fā)票未抄報(bào)
那就得去稅務(wù)局 去大廳
好吧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。