同學(xué)你好!這個(gè)是可以的哦
老師,我們是物流公司,屬于現(xiàn)代服務(wù)物流輔助服務(wù),可以開9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎,客戶要求開運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)?平常我們可以開物流輔助服務(wù)和國內(nèi)道路貨物運(yùn)輸服務(wù)。
老師,客戶要求我們只能開*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),我們可以開嗎?我們有服務(wù)稅種
老師,我們是物業(yè)公司,幫業(yè)主代收代付房租,經(jīng)營范圍有租賃業(yè)務(wù),我們只收取委托服務(wù)費(fèi),客戶要求開發(fā)票,我們能開發(fā)票嗎?還是只開收的服務(wù)費(fèi)?房租需要交多少稅點(diǎn)
老師,我問一下,我們公司主要提供會(huì)務(wù)服務(wù)的,開票的時(shí)候有客戶要求把明細(xì)開出來,我們可以開“會(huì)務(wù)服務(wù)”住宿服務(wù),餐飲服務(wù),場(chǎng)地服務(wù)?
我們是設(shè)計(jì)公司,對(duì)方客戶現(xiàn)在要求我們開票要開現(xiàn)代服務(wù),不可以開設(shè)計(jì)服務(wù),可以這么開嗎?我們票已開,是全電發(fā)票,紅字發(fā)票會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?