你好做了無票收入的話,應(yīng)該也是能對上的呀。
老師 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務(wù)局那里存在風(fēng)險預(yù)警(此企業(yè)有少計(jì)收入)風(fēng)險,還是下個月把未開發(fā)票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
老師,請問我申報了無票收入申報繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報表的總額就對不上,會不會有風(fēng)險預(yù)警
老師,如果說收入,增值稅這塊一次性申報,但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?,后面增值稅報表和利潤表收入不一致,會有什么風(fēng)險預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分?jǐn)偟?2個月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報了未開票收入,
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險???
老師再請教一個,就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報,然后再重新申報,去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費(fèi),我有一個無票收入需要在去年申報,今年成一般納稅人了,這個收入也是去年的,如果作廢再申報會不會稅務(wù)有預(yù)警
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
東老師,是這樣的,公司將10多臺使用過的攪拌車處理了,如果用固定資產(chǎn)清理科目,本期的收入會不會和申報表不一致?
啊這種的話不一致也沒關(guān)系。
真沒有關(guān)系嗎?會不會被金四系統(tǒng)提示?會不會被查賬?
肯定沒關(guān)系,這個是正常的賬務(wù)處理啊,對吧。