你好,營業(yè)外收入不屬于不征稅收入,繳納企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人我家是核定征收,我想問一下免稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入要不要繳納企業(yè)所得稅?是核定征收
軟件行業(yè)收到增值稅即征即退的會計分錄,到底是計入營業(yè)外收入 還是其他收益
軟件行業(yè)增值稅征13%退10% 退回的10%增值稅部分借銀行存款 貸營業(yè)外收入 ,這部分營業(yè)外收入是否屬于不征稅收入,不繳納企業(yè)所得稅?
老師,季度企業(yè)所得稅不彌補往來虧損嗎?增值稅加計扣除5%部分,入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入,是屬于不征稅收入還是免稅收入?
軟件企業(yè)增值稅即征即退的收入怎么記賬 是計入到不征稅收入 還是計到營業(yè)外收入 要做什么分錄呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
關(guān)鍵問題是軟件企業(yè)退稅的部分需要征收企業(yè)所得稅嗎?
軟件企業(yè)退稅的部分需要征收企業(yè)所得稅