您好 借:應(yīng)收賬款 90000%2B11700=101700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200*(1-0.1)*500=90000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 90000*0.13=11700 借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:庫存商品 500*80=40000 借:銀行存款 101700-1017=100683 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 101700*0.01=1017 貸:應(yīng)收賬款 101700
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅)。A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
甲公司為一般納稅人,按13%計(jì)算增值稅。主營A產(chǎn)品,銷售價(jià)格為100元/件,單位成本60元/件,一次性購貨量500件以上(含500件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。10月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品1000件,當(dāng)日貨款未收。當(dāng)月13日,貨款付清
甲公司為一般納稅人,按13%計(jì)算增值稅。主營A產(chǎn)品,銷售價(jià)格為200元/件,單位成本80元/件,一次性購貨量400件以上(含400件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。12月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品500件,當(dāng)日貨款未收。10月18日,該公司支付貨款,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅,請對甲公司以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不慮增值稅。
甲小企業(yè)在2022年4月1日向乙公司賒銷商品100件,單件商品報(bào)價(jià)100元,成本為30元。為促銷,執(zhí)行如下折扣標(biāo)準(zhǔn):100件以上(含100件)的,八折優(yōu)惠;200件以上(含200件)的,七折優(yōu)惠。甲小企業(yè)售出商品后給出的信用期為30天,為盡早收回款項(xiàng),執(zhí)行如下現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30。發(fā)貨當(dāng)天即開出了增值稅專用發(fā)票,增值銳率為13%。乙公司F4月15日付款。假定現(xiàn)金折扣考慮增值稅
我們廠以前在惠州,去年整個(gè)廠搬到深圳了一年多了現(xiàn)在還是在企業(yè)微信上顯示為惠州公司這合規(guī)嗎
一萬個(gè)包裝袋帶專票5600賣出8500凈利潤是多少
停車位劃線開具什么發(fā)票
老師您好,長沙卓越家具公司如果我從3月份開始用快賬軟件做賬,期初數(shù)怎么做???
老師,請教一下,EXW出口方式需要報(bào)關(guān)費(fèi)的發(fā)票嗎?謝謝老師。
我公司是勞務(wù)公司,6-7月有工程,大約30萬勞務(wù)費(fèi),用工是日結(jié),有收據(jù),能進(jìn)成本嗎,可以所得稅前扣除嗎
請問個(gè)人的房子出租給別人一年。,開了一張租金的普票,金額是22800,如何計(jì)算應(yīng)該繳納多少稅,應(yīng)該繳納什么稅
老師您好,公司收到一筆款,對方不需要發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候填的是無票收入,已經(jīng)繳稅了,這筆款沒有做開發(fā)票的憑證,這樣的話是對不起來的,如何處理?
老師,剛剛跟老板溝通了下,報(bào)稅的時(shí)候給外賬電話,他們告訴我填很小的數(shù)字?這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn),我該怎么辦
公司員工報(bào)銷的費(fèi)用沒有發(fā)票,員工自己能在稅務(wù)局開發(fā)票報(bào)賬嗎