同學(xué)您好。 作為會(huì)計(jì)人員,一般需要拒絕內(nèi)外賬。 如果存在內(nèi)外賬,外賬的合理性需要推敲,要結(jié)合公司業(yè)務(wù)綜合考慮。
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒(méi)有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話(huà)就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師 我想問(wèn)下原材料還原表里的 本月發(fā)生的生產(chǎn)成本指的就是生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單的數(shù)量和金額。 生產(chǎn)入庫(kù)成本里的數(shù)量和金額是由包含直接材料+直接人工+制造費(fèi)用的加一塊的金額
你好,老師。我想問(wèn)下外賬中,每月生產(chǎn)領(lǐng)料和完工產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)該根據(jù)什么提取領(lǐng)料的數(shù)量和完工入庫(kù)的數(shù)量呢!
老師,是這樣的他們內(nèi)部人員提供的數(shù)據(jù)不齊全,只給了采購(gòu)石頭數(shù)量金額,和銷(xiāo)售數(shù)量金額,我怎么知道他實(shí)際生產(chǎn)多少?問(wèn)了提供材料的人,他也不知道,電費(fèi)人工這些都有,就是領(lǐng)料生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)完工入庫(kù)這些都沒(méi)有提供,他們不配合
老師您好,麻煩您看一下這個(gè)題怎么做分錄。 30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全部完工人庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本帳戶(hù)中甲產(chǎn)品 月初無(wú)余額,乙產(chǎn)品月余額65000元。(其中,直接材料45000元,直接人工8000元,制造費(fèi)用12000元)本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品完工人庫(kù)數(shù)量為800臺(tái),乙產(chǎn)品完工人庫(kù)數(shù)量為1547臺(tái).
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
原材料入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗(yàn)隊(duì)入住酒店發(fā)票怎樣開(kāi)具?是一間一間的開(kāi)票還是匯總一起開(kāi)票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車(chē)輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來(lái)的租車(chē)費(fèi),是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶(hù)退500件,實(shí)際發(fā)生時(shí)只退400件,客戶(hù)少退了,代表賣(mài)的多,要多交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷(xiāo)項(xiàng)稅稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營(yíng)業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來(lái)計(jì)算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實(shí)務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個(gè)體戶(hù),可不可以簽一個(gè)總合同,以與收款的那個(gè)簽,合同約定他不能及時(shí)供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開(kāi)發(fā)票,資金的話(huà),喊開(kāi)票方出委托
哦謝謝。 推敲那有沒(méi)有什么參照呢!
同學(xué)您好。 會(huì)計(jì)核算要與公司業(yè)務(wù)模式掛鉤。 比如說(shuō)內(nèi)外賬比例,生產(chǎn)模式,等。