會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),尤其是多估計(jì)了成本卻沒(méi)有票的情況
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工程項(xiàng)目是按項(xiàng)目來(lái)結(jié)算的,稅務(wù)局有規(guī)定所得稅應(yīng)納稅所得額是工程造價(jià)的多少比例嗎?建筑工程的所得稅征收方式有幾種了?
老師,按照企業(yè)所得稅稅負(fù)率,推算出利潤(rùn),收入-利潤(rùn)=成本,在推算出總成本,這個(gè)成本是包含費(fèi)用的吧?
沒(méi)有成本票,我按稅負(fù)率算出來(lái)的成本填進(jìn)企業(yè)所得稅的成本里面,所得稅的金額就是稅負(fù)率算出來(lái)的金額,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
如果你知道你們企業(yè)所得稅稅負(fù)率的話 。你可以反推你們的成本發(fā)票的金額 缺多少 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
老師 這個(gè)是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來(lái)應(yīng)納稅所得額的金額是不是就是我差的成本票2529950.28元,要是開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)金額的成本票是不是不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個(gè)金額我還屬于小微企業(yè)嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
我們只是一個(gè)網(wǎng)上銷(xiāo)售的店,別人要開(kāi)票就開(kāi),都弄不到成本票
哦,沒(méi)有票無(wú)法入賬
是,這個(gè)賬都不知道怎么做?增值稅就是直接導(dǎo)入表中,企業(yè)所得稅就不知道怎么做了
根據(jù)收入,成本,費(fèi)用核算所得稅
成本沒(méi)有票怎么做的到成本呢
沒(méi)有票不能在所得稅前抵扣,可以入賬