你11月的稅費(fèi)為啥被退回
老師好,我11月份繳納的增值稅和附加費(fèi)被退回,想問除了,紅沖外,12月份再做賬時,用提12月份的附加費(fèi)用?
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報(bào),3月份時全都退回了,等8月份時外繳納,收到退回的稅款時要怎么做賬呢?
老師,12月申報(bào)11月份附加稅的時候、忘記減半了。12月銀行回單有退一半附加稅回來。請問11月和12月做這部分賬務(wù)處理的時候。怎么做?
比如說1.我12月份預(yù)繳12月屬期的增值稅、城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 12月15號實(shí)際繳納了11月屬期的增值稅、城建稅,教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 12月30號計(jì)提我12月所屬期的 增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 現(xiàn)在交稅的分錄是怎么做的,
匯算清繳 我12月份如果多計(jì)提的稅金3元,12月份怎么返該怎么反沖? 12月份的時候,借記應(yīng)收賬款,貸記主營業(yè)務(wù)的收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,多記了5塊錢的稅費(fèi) 1月份多計(jì)提的稅金及附加三塊,還有應(yīng)交增值稅5塊錢都退回來,又怎么做賬? 1月份這個稅金又退回來了,又該怎么做賬?
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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